最新图文
文章推荐
   信息公开 你现在的位置:首页 > 信息公开 
2015年度信阳市信访局部门决算公开
录入时间:2016-11-16 编辑:

2015年度信阳市信访局部门决算公开

 

 

 

第一部分部门概况

 

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

 

 

第二部分 2015 年度部门决算表

 

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拔款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

 

 

 


  

第一部分

  

信阳市信访局概况

 

一、 主要职责

(一)贯彻党的群众路线,集中反映社情民意,维护群众合法权益,化解人民内部矛盾,综合指导全市群众工作。(二)负责制定全市群众工作、信访工作的有关政策、规定,并组织实施;负责《信访条例》等法规的组织实施;负责信访事项的复查复核工作。(三)负责信访信息化建设工作;负责局机关及直属单位的政务信息化工作;负责信访舆情监控和舆论引导工作。(四)协调政府有关部门对涉及群众利益的政策调整、重大项目建设进行社会稳定风险和信访评估;组织开展矛盾纠纷排查化解工作。(五)代表市委、市政府受理人民群众来信来访、电话信访、网络信访和手机短信信访,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务;协调组织市级领导干部接待群众来访,组织市直机关干部下访督查信访工作;负责中央、省、市党代会、人代会期间等重要时期的信访稳定工作;负责组织协调驻京、驻省信访劝返工作。(六)承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;协调处理跨县区、跨部门的信访事项及群众赴京到省来市上访和突发信访事件;向有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;负责办理信访案件,审结要结果案件;负责组织开展重点疑难信访案件的调查和处理。(七)代表市委、市政府监督、检查有关群众利益政策的贯彻落实,纠正损害群众利益的行为;对重要信访案件实施个案监督,对违反群众工作纪律、处理群众信访问题不力的责任单位和责任人提出责任追究建议。(八)分析研究信访工作形势,组织开展群众工作的调查研究,征集群众建议,及时向市委、市政府提供参考和决策信息,并对重要问题提出意见和建议。(九)负责群众工作、信访工作执行情况的考核、通报,向市委、市政府提出奖惩建议;负责对市委拟提拔任用干部有关信访稳定工作履行职责情况提出审查意见。(十)及时总结推广先进工作经验;指导群众工作基层基础建设;指导信访工作信息化和干部队伍建设。(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

信阳市信访局现内设办公室、综合调研科、办信与人民建议征集科、接访与法律咨询服务科、协调联络科、复查复核科、督办查办科、网络投诉管理办公室、监察室、机关党总支共10个科室,下设市人民群众来访接待中心,无独立财政账户。部门决算单位仅有信阳市信访局。

 

    

     第二部分

 

2015年度信阳市信访局部门决算表

 、收入支出决算总表

、收入决算表

、支出决算表

、财政拨款收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                  第三部分

 

信阳市信访局2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计885.12万元,支出总计866.13万元,与2014年相比,收入总计减少107.52万元,下降10.83%;支出总计减少76.71万元,下降8.14%。主要原因:按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩了公务用车购置及运行费、因公出国(境)费、公务接待费。 

二、收入决算情况说明

信阳市信访局本年收入合计885.12万元,其中:财政拨款收入885.12 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

信阳市信访局本年支出合计866.13万元,其中:基本支出866.13万元,占100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

信阳市信访局2015年一般公共预算财政拨款收入总决算885.12万元,一般公共财政支出总计866.13万元。2014年相比,收入总计减少107.52万元,下降10.83%;支出总计减少76.71万元,下降8.14%。主要原因:按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩了公务用车购置及运行费、因公出国(境)费、公务接待费。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

信阳市信访局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为860.4607万元,一般公共预算拨款支出决算为866.13万元,完成年初预算100%.主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 787.02万元,占一般公共预算财政拨款支出的 90.87 %;社会保障和就业(类)支出47.29万元,占一般公共预算财政拨款支出的5.45%;医疗卫生与计划生育支出12.73万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.47%;住房保障支出19.10万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.21%.

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为860.4607万元,支出决算为866.13万元,决算数大于预算数的主要原因是用上年财政经费结余弥补。

(二)社会保障和就业(类)。年初预算为 47.29万元,支出决算为47.29万元,完成年初预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(款)。年初预算为12.73万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为19.10万元,支出决算为19.10万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

信阳市信访局2015年一般公共预算财政拨款基本支出866.13万元,其中:人员经费348.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费 517.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

信阳市信访局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算数64.50万元,支出决算为42.46万元,完成预算的65.83 %;主要原因:按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩了公务用车购置及运行费、因公出国(境)费、公务接待费。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少38.58万元,下降47.61%,具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费   2015年公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出为27.25万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出、安全奖励费用支出。

(二)公务接待费  2015年公务接待费支出为15.21万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

信阳市信访局2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费支出情况

信阳市信访局2015年经费支出866.13万元,比2014年减少76.71万元,同比下降8.14%。

(二)国有资产占用情况

截止2015年12月31日信阳市信访局公用车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)(款):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

信访事务(项):是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

九、“三公”经费:是指纳市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

1、收入支出决算总表.doc

2、收入决算表.XLS

3、支出决算总表.XLS

4、财政拨款收入支出决算总表.XLS

5、一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.doc

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
上一篇:信阳市信访局2016年度政府信息公开工作年度报告
下一篇:2016年度信阳市信访局部门预算公开
CopyRight©xysxf.gov.cn All Rights Reserved.
主办单位:中共信阳市委群众工作部  地址:信阳市羊山新区行政审批服务中心1楼
技术支持:信联科技